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广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

2026-03-07 22:00     来源:广西壮族自治区林业局
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广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2026年单位预算公开说明

目  录

第一部分:单位概况

一、单位主要职能

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2026年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2026年单位预算公开报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三:单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公”经费、会议费和培训费支出情况表

表八:政府性基金预算支出情况表

九:国有资本经营预算支出情况表

表十:项目绩效目标公开

十一:对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

(一)承担森林、湿地、野生动植物资源调查与监测工作;

(二)承担土地石漠化、沙化、生态公益林、森林生态效益、林业碳汇等林业生态环境专项监测工作;

(三)承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事务性工作。

二、机构设置情况

广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心(以下简称“广西森林生态监测中心”)为全额拨款、公益一类事业单位。内设机构:党政办公室、人事科、财务科、纪检监察科、总工办公室、资源所、生态所、保护所、信息所9个部门。

第二部分:广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2026年单位预算情况说明


一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入3382.13万元,总支出3382.13万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长49.55万元,增长1.49%,主要原因是一般公共预算拨款增加。总支出较上年增长1.49%,主要原因是节能环保支出增加

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入3382.13万元,较上年增长49.55万元,增长1.49%,主要原因是一般公共预算拨款增加。单位收入主要包括:

一般公共预算拨款2724.26万元,其中:上级补助100万元;本级2624.26万元。单位资金657.87万元,全部为其他收入。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出3382.13万元,较上年增长49.55万元,增长1.49%,主要原因是节能环保支出增加。单位支出主要包括:

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

社会保障和就业支出328.4万元,占支出总预算9.71%,较2025年度预算增加12.41万元,同比增长3.93%,主要原因是职工人数增加

卫生健康支出82.41万元,占支出总预算2.44%,同比增加0.7万元,增长3.93 %,主要原因是职工人数增加

节能环保支出100万元,占支出总预算2.96%,同比增加50万元,增长100%,主要原因是预算项目金额增加;

农林水支出2737.69万元,占支出总预算80.95%,同比减少14.7万元,下降0.53%,主要原因是预算项目金额减少;

住房保障支出133.63万元,占支出总预算3.95%,同比增加1.13万元,增长0.85 %,主要原因是职工人数增加

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出1885.16万元,占支出总预算69.2%,较2025年度预算增加55.72万元,同比增长3.05%,主要原因是本年残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入基本支出预算,在职职工及退休人员增加,其中:

工资福利支出1623.17万元,占基本支出86.1%,同比增加13.96万元,增长0.87%,主要原因是职工人数增加

商品和服务支出163.18万元,占基本支出8.66%,同比增加31.89万元,增长24.29 %,主要原因是本年残疾人保障金、党团工青妇活动经费纳入基本支出预算。

对个人和家庭的补助支出98.81万元,占基本支出5.24%,同比增加9.87万元,增长11.1%,主要原因是退休人员增加

(2)项目支出预算

项目支出1496.97万元,占支出总预算44.26%,较2025年度预算减少6.17万元,同比下降0.41%,主要原因是项目资金减少。其中一般公共预算拨款安排839.1万元,其他收入安排657.87万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20.03万元,同口径比2025年增加3.5万元,增长21.17%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,与上年持平;

(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排6.62万元,比上年增加3.61万元,增长119.93%,其中:

公务用车购置费2026年预算安排0万元,与上年持平

公务用车运行维护费2026年预算安排6.62万元,比上年增加3.61万元,增长119.93%,增加的主要原因是本单位2025年增加一辆特种专业技术用车。

(三)公务接待费2026年预算安排0.88万元,比上年减少0.96万元,下降52.17%,减少的主要原因是财政缩减资金。

七、事业单位相关运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括邮电费、维修(护)费、劳务费、其他交通费以及其他商品服务支出费用。我单位2026年事业单位运行经费预算25.3万元,较上年增加2.19万元,增长9.47%,增长的主要原因是其他商品服务支出预算增加

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2026年政府采购预算总金额46.73万元。其中:货物类采购31.44万元、工程类采购0万元、服务类采购15.29万元。

九、国有资产占用情况说明

(一)我单位使用广西森林资源保护中心办公楼办公用房938平方米,其中主楼六、七两层(不含公用会议室)788平方米,附属楼三、五层和负一层150平方米。

(二)我单位现有两辆在用车辆。丰田GTM7200G型小轿车,是根据《广西壮族自治区财政厅关于同意区直有关部门调剂车辆的函》(桂财资函〔2018〕238号)文,于2018年12月由林业厅调剂给我中心使用,2019年4月办理过户手续。该车购买于2006年9月,排量2.0L,车牌号桂A271PW。二是大众SVW64712MV型旅行越野车,用于大气环境流动观测。该车购买于2025年4月,排量1.98L,车牌号桂A5L75Y。

(三)我单位现有价值10万元以上的设备28台(套)。

十、预算项目绩效目标情况说明

(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目9个,预算资金1496.97万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

林业综合管理业务经费

1045

保障观测设施设备年度维护与正常运行,按标准完成气象、水文、土壤等观测任务,收集整理数据并报送国家林草局,同时推进生态站数字化建设与桂林城市生态站运行,为区域生态评估和决策提供支撑;利用遥感技术监测森林资源,判读变化图斑、核查违法线索,构建广西森林资源保护监管体系,此外完成 2026 年全区林业资源数据规范化管理、林地森林资源变更调查成果国家级验收入库,以及 35 个新增监测样地调查与 2025 年度生态评估报告评审报送;按 20% 比例抽查森林抚育补贴项目县,确保质量达标;每半年维护生物观测仪器,更新图书资料与 CNKI 数据库,保障设备使用与报告编写;开展安全生产宣传、配备应急物资及购买保险,增强职工安全意识;实施科技成果转化项目,提升人员技术水平与基层管理能力;监测红树林生态状况并评估健康度,同时分析自然保护地与重要湿地遥感影像,核查人类活动与违法案件,为保护地和湿地监管提供技术支持。

第三部分:名词解释

一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指事业单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入,包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、行政事业管理及运行保障经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分:广西壮族自治区森林资源与生态环境监测中心2026年预算公开报表

表一:单位收支总体情况表

表二:单位收入总体情况表

表三单位支出总体情况表

表四:财政拨款收支总体情况表

表五:一般公共预算支出情况表

表六:一般公共预算基本支出情况表

表七:财政拨款三公经费、会议费和培训费支出情况表

八:政府性基金预算支出情况表

表九:国有资本经营预算支出情况表

十:项目绩效目标公开表

十一:对下转移支付项目绩效目标公开表

详见广西森林资源与生态环境监测中心2026单位预算公开报表


关联文件:

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