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广西林业信息宣传中心2026年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西林业信息宣传中心2026年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西林业信息宣传中心2026年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
承担林业信息采集、整理、审核、分析、更新维护和发布;负责林业数据库、应用系统、机关办公网络、门户网站等管理及运行维护工作;承担局机关重大活动的文字、录像、摄像等宣传工作。
二、机构设置情况
广西林业信息宣传中心内设2个职能科室,分别为宣传科和信息科。
第二部分:广西林业信息宣传中心2026年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入1031.29万元,总支出1031.29万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增加609.37万元,增加144.43%,主要原因是增加了信息化项目预算(2025年批复的部门预算不含信息化项目预算)。总支出较上年增加609.37万元,增加144.43%,主要原因是信息化项目预算正常下达。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入1031.29万元,较上年增加609.37万元,增加144.43%,主要原因是增加了信息化项目预算(2025年批复的部门预算不含信息化项目预算)。单位收入主要包括:
(一)一般公共预算收入1031.29万元,同比增加609.37万元,增加144.43%。
(二)政府性基金预算收入0万元,同比去年无增减。
(三)国有资本经营预算收入0万元,同比去年无增减。
(四)财政专户管理资金收入0万元,同比去年无增减。
(五)单位资金收入0万元,同比去年无增减。
(六)上年结转结余0万元,同比去年无增减。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出1031.29万元,较上年增加609.37万元,增加144.43%,主要原因是信息化项目预算通过财政投资评审正常下达。支出主要包括:
(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
社会保障和就业支出30.59万元,占总支出2.97%,同比增加1.68万元,增长5.81%。
卫生健康支出9.06万元,占总支出0.88%,同比增长0.52万元,增长6.09%。
农林水事务支出976.96万元,占总支出94.73%,同比增加606.33万元,增加163.59%。
住房保障支出14.68万元,占总支出1.42%,同比增加0.84万元,增长6.07%。
(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。
基本支出229.42万元,占一般公共预算支出22.25%,同比增加14.33万元,增长6.66%。其中:人员经费208.85万元,占基本支出91.03%,同比增加10.46万元,增长5.27%。公用经费(商品和服务支出)20.57万元,占基本支出8.97%,同比增加3.87万元,增长23.17%。
基本支出增加原因是根据人员定额安排。
项目支出801.87万元,占本年支出77.75%,同比增加595.04万元,增加287.70%。
项目支出增加原因是信息化项目预算通过财政投资评审提前下达。
(三)结转下年支出0万元,同比去年无增减。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2026年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2026年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.48万元,同口径比2025年增加1.04万元,增加30.23%,具体如下:
(一)因公出国(境)费2026年预算安排0万元,同比去年无增减,原因是无安排人员出国预算。
(二)公务用车购置及运行费2026年预算安排3.49万元,比上年增加0.14万元,增加4.18%,其中:
公务用车购置费2025年预算安排0万元,同比去年无增减。原因是我单位无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费2026年预算安排3.49万元,比上年增加0.14万元,增加4.18%,增加主要原因是根据人员定额安排。
(三)公务接待费2026年预算安排0.09万元,比上年增加0.01万元,增加12.5%,增加的主要原因是根据人员定额安排。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、差旅费、日常维修费以及其他费用。2026年事业单位运行经费预算20.57万元,较上年增加3.87万元,增长23.17%,增长的主要原因是根据人员定额安排。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2026年政府采购预算总金额184.26万元。其中货物类采购0万元;服务类采购184.26万元,主要用于2026年森林防火系统运行维护服务和车辆加油、保险、维修服务等采购。
九、国有资产占用情况说明
本单位有1辆旅行越野车(一般业务用车),10万元以上大型设备共计27台(套)。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目2个,预算资金798.72万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
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项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
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林业宣传业务经费 |
180万元 |
项目年度绩效目标情况:完成上级部门和局党组关于意识形态工作的各项工作任务。全年在人民网、新华网、《中国绿色时报》《广西日报》、广西广播电视台、广西新闻网、广西林业在线等新闻媒体发布广西林业新闻报道30篇以上,开展广西林业网络舆情监测12次以上,提交网络舆情报告12篇以上,举办宣传活动3次以上。项目社会效益实现林业宣传内容知晓率大于95%。 |
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信息化运维经费 |
618.72万元 |
项目年度绩效目标情况:一是按计划实施森林防火系统运行维护、自治区林业局办公大楼信息化运行维护、广西林业智慧审批系统运行维护、广西林业综合办公系统运行维护、数据中心机房设备维修维护、综合办公楼智能化系统维修、广西林业数字展厅运维、广西政务云-林业子云运行维护、信息系统运维专项服务、林业局官网网站运维服务和办公大楼视频监控系统升级改造,达到标准化、智能化和可持续化的运维管理效果,提升林业局信息化系统的稳定性、安全性和用户体验感,降低运维成本;二是按计划实施局本级网络安全保障与等保测评、机房国密视频监控及动环升级改造服务等,达到提升林业局信息化系统的稳定性、安全性,为林业信息化高质量发展提供有力支撑。三是通过采购世界林木业大会暨世界林产品及木制品展一体化系统配套的成品软件购置和其他服务,成品软件购置包括云上展览系统(官网门户)、展务管理系统(后台管理系统)、移动端会展系统、参会指引系统(H5)等,其他服务包括中英文翻译服务,打造传播生态文明理念的重要渠道,为世界林木业大会暨世界林产品及木制品展的招商、招展、展会管理提供信息化支撑。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、事业单位管理及运行保障经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分:广西林业信息宣传中心2026年预算公开报表
一、表1 部门收支总体情况表
二、表2 部门收入总体情况表
三、表3 部门支出总体情况表
四、表4 财政拨款收支总体情况表
五、表5 一般公共预算支出情况表
六、表6 一般公共预算基本支出情况表
七、表7 财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
八、表8 政府性基金预算支出情况表
九、表9 国有资本经营预算支出情况表
十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表
十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
关联文件:
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主办:广西壮族自治区林业局