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广西壮族自治区林业技术推广站2024年度单位决算

2025-08-31 22:00     来源:广西壮族自治区林业局
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广西壮族自治区林业技术推广站

2024年度单位决算

目    录

第一部分:广西壮族自治区林业技术推广站概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分:广西壮族自治区林业技术推广站2024年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九:财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:广西壮族自治区林业技术推广站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分:名词解释

第一部分:广西壮族自治区林业技术推广站概况

一、单位职责

(一)负责林业科技成果推广示范及推广体系建设。包括科技成果引进、科技成果推广示范、推广体系建设。

(二)提供林业技术服务。包括林业技术普及推广、选派林业科技特派员。

二、机构设置情况

我单位为独立法人单位,属财政全额拨款正处级事业单位,编制9人,现有在编人数9人。

第二部分:广西壮族自治区林业技术推广站2024年度单位决算报表

表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      表八:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

      表九:财政拨款三公经费支出决算表

      上述报表详见附件。


三部分:广西壮族自治区林业技术推广站2024年度单位决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

(一)本单位2024年度总收入326万元,其中本年收入326万元2023年度决算数减69.65万元,下降17.6%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入326万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2023年度决算数减69.65万元,下降17.6%主要原因是减少科技特派员补助项目支出

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2023年度决算数无增减变化

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元,为自治区本级财政当年拨付的资金。2023年度决算数无增减变化

4.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。2023年度决算数无增减变化

5.经营收入0,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。2023年度决算数无增减变化

6.其他收入0万元,为预算单位在财政拨款收入事业收入”“经营收入之外取得的收入。2023年度决算数无增减变化

7.使用非财政拨款结余(含专用结余)0万元,主要是所属事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入其他收入不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余专用结余弥补本年度收支缺口的资金。2023年度决算数无增减变化

8.上年结转和结余74.71万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。2023年度决算数减少0.08万元,下降0.11%,主要原因是使用了上年结转的人员经费

(二)本单位2024年度总支出326.56万元,其中本年支出326.56万元, 2023年度决算数减少69.17万元,下降17.48%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出0万元。较2023年度决算数无增减变化。

2.社会保障和就业支出75.15万元,主要用于按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面,在职人员养老保险和职业年金支出。较2023年决算数增加40.41万元,增长116.35%,主要原因:一新入职2人,养老保险和职业年金支出增加;二是追加死亡抚恤金。

3.卫生健康支出9.48万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的医疗保险、医疗费等方面的支出。较2023年决算数增加6.9万元,增长37.35%,主要原因是新入职2人,医疗保险支出增加

4.农林水支出226.33万元,主要用于行政事业管理及运行保障、新品种推广项目、项目实施及检查考评、残疾人保障金等。较2023年决算数减少116.46万元,下降33.97%,主要原因是减少科技特派员补助支出

5.住房保障支出15.62万元主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2023年决算数增加4.32万元,增长38.2%,主要原因是新入职2人,住房公积金支出增加

6.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年度决算数无增减变化

7.年末结转和结余74.15万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2023年度决算数减少0.56万元,下降0.75%,主要原因是使用了上年结转的人员经费

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区林业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出326.56万元,2023年度决算数减少69.17万元,下降17.48%其中:基本支出263.06万元,项目支出63.50万元。

广西壮族自治区林业技术推广站2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为241.27万元,支出决算为326.56万元,完成年初预算的135.35%。

(一)社会保障和就业支出年初预算数36.33万元,支出决算为75.14万元完成年初预算的206.82%,差异原因主要是新入职2人,养老保险和职业年金支出增加;追加死亡抚恤金31.72万元。

(二)卫生健康支出年初预算数7.26万元,支出决算为9.48万元完成年初预算的130.56%,差异原因主要是新入职2人,医疗保险支出增加

(三)农林水支出年初预算数185.91万元,支出决算为226.33万元完成年初预算的121.74%,差异原因主要是新入职2人,各项工资补贴支出增加。

(四)住房保障支出年初预算数11.77万元,支出决算为15.62万元完成年初预算的132.66%,差异原因主要新入职2人,住房公积金支出增加

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出263.06万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出191.67万元,完成年初预算的146.93%差异主要原因是新入职2人。

(二)商品和服务支出24.51万元,完成年初预算的107.61%差异主要原因是新入职2人。

对个人和家庭的补助支出46.88万元,完成年初预算的280.72%,差异主要原因是追加死亡抚恤金。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区林业技术推广站2024年度政府性基金支出0万元,2023年度决算数无增减变化

广西壮族自治区林业技术推广站2024年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区林业技术推广站2024年度国有资本经营预算支出0万元其中:基本支出0万元,项目支出0万元。

广西壮族自治区林业技术推广站2024年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元,支出决算为0万元

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.1万元,完成年初预算的0%,比上年无增减变化。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置及运行费支出决算0万元,公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元,比上年无增减变化

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:

公务用车购置支出0万元,完成年初预算的0%,比上年无增减变化。

公务用车运行支出0万元,完成年初预算的0%,比上年无增减变化

(三)公务接待费支出0万元,完成年初预算的0%,比上年无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

单位2024年度机关运行经费支出24.51万元,比年初预算数增加1.72万元,增长7.54%,比上年决算数增加5.10万元,增长26.28%。主要原因是:新入职2人,公用经费增加,比2023年增加5.10万元,增长26.28%。主要原因是:人员编制数量增加2人

(二)政府采购支出情况说明。单位2024年度政府采购支出总额11.05万元,其中:政府采购货物支出11.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.05万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额100%;工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%;服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中:副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况。

1.整体支出绩效自评结果。

我单位2024年度单位预算数241.27万元,执行数326.56万元,整体支出绩效自评结果为等。从自评情况来看,基本完成绩效目标,达到预期效果。

2.项目支出绩效自评结果。

(1)项目绩效自评总体情况:我单位2024年度项目6个,项目支出总额63.49万元。其中,本级项目6个,本级项目支出63.49万元;对下转移支付项目0个,对下转移支付0万元。项目中,敏感涉密项目0个,涉及资金0元。

所有项目均开展了绩效自评,其中非敏感涉密项目绩效自评结果为:5个项目评为一等,涉及资金62.12万元,占项目总数比例83.33%,占项目支出总额比例97.84%;1个项目评为二等,涉及资金1.37万元,占项目总数比例16.67%,占项目支出总额比例2.16%。自评发现的主要问题及原因:一是存在部分项目绩效指标设置不够准确二是项目预算金额编制不够准确,评审劳务费剩余过多。下一步改进措施:计划进一步加强预算编制水平,提高预算相关绩效指标的精准程度加强预算金额编制的准确程度

(2)部分重点项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,新品种新技术推广及基层服务体系建设(广西林业技术推广总站)项目自评得分为100分,一等,项目全年预算数为30万元,执行数为26万元,完成预算的86.67%。项目绩效目标完成情况:一是完成20期科普惠农增收活动;二是完成3期线上科技大讲堂。自评发现的主要问题及原因:项目预算金额不够准确。下一步改进措施:加强预算编制的准确程度

3.部门绩效评价结果。

无。

4.财政绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关联文件:

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