广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
广西壮族自治区速生丰产林基地管理站(广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心)隶属于广西壮族自治区林业局,一套机构,一套人员,两块牌子。主要职能为:
(一)承担全区速生丰产林基地项目和木材战略储备基地的相关管理和服务工作。
(二)承担特殊树种培育和碳汇造林等工作。
(三)承担利用国际金融组织资金林业项目的申报、组织、实施和管理工作。
二、机构设置情况
广西壮族自治区速生丰产林基地管理站(广西壮族自治区利用外资林业项目管理中心)隶属于广西壮族自治区林业局,一套机构,一套人员,两块牌子。内设5个科,分别是综合科、外资科、速丰科、技术科、碳汇科。
第二部分:广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入290.81万元,总支出290.81万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长19.96万元,增长7.37%,主要原因是人员职级晋升导致基本支出增加。总支出较上年增长7.37%,主要原因是人员职级晋升导致基本支出增加。
二、单位预算收入总体情况说明
我单位总收入290.81万元,较上年增长19.96万元,增长7.37%,主要原因是人员职级晋升导致基本支出增加。单位收入主要包括:本年行政单位离退休支出预算16.08万元,上年为16.08万元,同比增加0万元,同比增加0%;本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算19.89万元,上年为17.78万元,同比增加2.11万元,同比增长11.87%;本年机关事业单位职业年金缴费支出预算9.95万元,上年为8.89万元,同比增加1.06万元,同比增长11.92%;本年事业单位医疗支出预算10.36万元,上年为8.22万元,同比增加2.14万元,同比增长26.03%;本年行政运行支出预算162.86万元,上年为145.13万元,同比增加17.73万元,同比增长12.22%;本年一般行政管理事务支出预算14.18万元,上年为13.42万元,同比增加0.76万元,同比增长5.66%;本年行业业务管理支出预算40.7万元,上年为48万元,同比减少7.3万元,同比减少15.21%,减少的主要原因是业务活动减少;本年住房公积金支出预算16.8万元,上年为13.33万元,同比增加3.47万元,同比增长26.03%。
三、单位预算支出总体情况说明
我单位总支出290.81万元,较上年增长19.96万元,增长7.37%,主要原因是人员职级晋升导致基本支出增加。单位支出主要包括:本年行政单位离退休支出预算16.08万元,上年为16.08万元,同比增加0万元,同比增加0%;本年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算19.89万元,上年为17.78万元,同比增加2.11万元,同比增长11.87%;本年机关事业单位职业年金缴费支出预算9.95万元,上年为8.89万元,同比增加1.06万元,同比增长11.92%;本年事业单位医疗支出预算10.36万元,上年为8.22万元,同比增加2.14万元,同比增长26.03%;本年行政运行支出预算162.86万元,上年为145.13万元,同比增加17.73万元,同比增长12.22%;本年一般行政管理事务支出预算14.18万元,上年为13.42万元,同比增加0.76万元,同比增长5.66%;本年行业业务管理支出预算40.7万元,上年为48万元,同比减少7.3万元,同比减少15.21%,减少的主要原因是业务活动减少;本年住房公积金支出预算16.8万元,上年为13.33万元,同比增加3.47万元,同比增长26.03%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.03万元,同口径比2024年增加0.92万元,增长836.36%,具体如下:
(一)我单位2025年无因公出国(境)费。
(二)我单位2025年无公务用车购置及运行费。
(三)公务接待费2025年预算安排1.03万元,比上年增加0.92万元,增长836.36%,增加的主要原因是预计2025年来广西调研考察国家储备林建设的人数将进一步增加。
七、事业单位运行经费安排情况说明
我单位事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年事业单位运行经费预算29.18万元,较上年增加2.63万元,增长9.92%,增长的主要原因是其他交通费用及其他商品和服务支出增加较多。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算总金额0.5万元。其中:货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0.5万元。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金54.88万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
项目实施管理及检查考评(全区国家储备林建设项目自治区评估验收工作) |
38.6 |
通过委托具有林业调查规划设计资质的第三方机构开展全区国家储备林建设项目自治区级评估验收工作,对全区国家储备林建设项目2024年度建设情况进行数据汇总和核实,梳理项目建设成果,分析建设整体情况并评估成效,最终出具《2024年度广西国家储备林建设项目自治区级评估验收报告》,达到对全区国家储备林建设项目2024年度建设情况进行数据汇总和核实的效果。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位运行经费:主要指的是为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2025年预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
详见广西壮族自治区速生丰产林基地管理站2025年单位预算公开报表。
关联文件:
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