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广西林业信息宣传中心2025年单位预算公开说明

2025-02-13 16:38     来源:广西壮族自治区林业局
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广西林业信息宣传中心2025年单位预算公开说明

第一部分:单位概况

第二部分:广西林业信息宣传中心2025年单位预算情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:广西林业信息宣传中心2025年单位预算公开报表

第一部分:单位概况

、单位主要职能

承担林业信息采集、整理、审核、分析、更新维护和发布;负责林业数据库、应用系统、机关办公网络、门户网站等管理及运行维护工作;承担机关重大活动的文字、录像、摄像等宣传工作。

二、机构设置情况

广西林业信息宣传中心内设2个职能科室,分别为宣传科和信息科。

第二部分:广西林业信息宣传中心2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

单位总收入421.92万元总支出421.92万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)总收入较上年减少1048.27万元,减少71.33%,主要原因是信息化系统维护项目预算未安排,自治区本级经费拨款收入减少。总支出较上年减少1048.27万元,减少71.33%,主要原因是信息化系统维护项目因财政投资评审暂未安排预算,自治区本级经费拨款支出减少

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入421.92万元,较上年减少1048.27万元,减少71.33%,主要原因是信息化系统维护项目因财政投资评审暂未安排预算,自治区本级经费拨款收入减少。单位收入主要包括:

(一)一般公共预算收入421.92万元,同比减少1048.27万元,下降71.33%。

(二)政府性基金预算收入0万元,同比去年无增减。

(三)国有资本经营预算收入0万元,同比去年无增减。

(四)财政专户管理资金收入0万元,同比去年无增减。

(五)单位资金收入0万元,同比去年无增减。

(六)上年结转结余0万元,同比去年无增减。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位总支出421.92万元,较上年减少1048.27万元,减少71.33%,主要原因是信息化系统维护项目因财政投资评审暂未安排预算,自治区本级经费拨款支出减少。支出主要包括:

(一)按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

社会保障和就业支出28.91万元,占总支出6.85%,同比增加4.37万元,增长17.80%

卫生健康支出8.54万元,占总支出0.49%,同比增长0.97万元,增长17.41%

农林水事务支出370.63万元,占总支出87.84%,同比减少1055.2万元,下降74%

住房保障支出13.84万元,占总支出0.79%,同比增加1.57万元,增长12.8%

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出和项目支出。

基本支出215.09万元,占一般公共预算支出51.06%,同比增加20.83万元,增长10.39%。其中:人员经费198.39万元,占基本支出92.24%,同比增加19.79万元,增长11.08%。公用经费(商品和服务支出)16.7万元,占基本支出7.76%,同比增加0.49万元,增长3.02%。

基本支出增加原因是人员增加1人。

项目支出206.83万元,占本年支出49.02%,同比减少1068.56万元,下降83.78%。

项目支出减少原因是信息化系统维护项目因财政投资评审暂未安排预算,自治区本级经费拨款支出减少

(三)结转下年支出0万元,同比去年无增减。

、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

、一般公共预算三公经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的三公经费支出预算3.44万元,同口径比2024年减少0.18万元,下降4.02%,具体如下:

(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,同比去年无增减,原因是无安排人员出国预算。

(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排3.35万元,比上年减少0.14万元,下降3.91%其中:

公务用车购置费2025年预算安排0万元,同比去年无增减。原因是我单位无公务用车购置预算安排。公务用车运行维护费2025年预算安排3.35万元,比上年减少0.14万元,下降3.91%,减少主要原因是压减公务车用运行维护费预算。

(三)公务接待费2025年预算安排0.08万元,比上年减少0.01万元,下降11.11%减少的主要原因是压减公务接待支出费用

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位事业单位运行经费主要包括办公费、公务用车运行维护费其他商品和服务支出、差旅费、日常维修费以及其他费用。2025事业单位运行经费预算16.7万元,较上年增加0.19万元,增长1.15%,增长的主要原因是人员增加1人。

八、政府采购预算安排情况说明

我单位2025年政府采购预算总金额3.35万元。其中货物类采购0万元;服务类采购3.35万元,主要用于车辆加油、保险、维修服务等采购

九、国有资产占用情况说明

本单位有1辆旅行越野车,为一般业务用车。

十、预算绩效目标情况说明

(一)单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目4个,预算资金206.83万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表。

(二)重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数(单位:万元)

绩效目标

对外合作与行业产业宣传(广西林业信息宣传中心)

192

通过在人民网、新华网、《中国绿色时报》《广西日报》、广西广播电视台、广西新闻网等新闻媒体发布广西林业新闻报道30篇以上,开展广西林业网络舆情监测12次以上,提交网络舆情报告12篇以上。完成上级部门和局党组关于意识形态工作的各项工作任务。

第三部分:名词解释

一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、三公经费:纳入自治区财政预决算管理的三公经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、事业单位管理及运行保障经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

第四部分:广西林业信息宣传中心2025年预算公开报表

一、表1 部门收支总体情况表

二、表2 部门收入总体情况表

三、表3 部门支出总体情况表

四、表4 财政拨款收支总体情况表

五、表5 一般公共预算支出情况表

六、表6 一般公共预算基本支出情况表

七、表7 财政拨款三公经费、会议费和培训费

八、表8 政府性基金预算支出情况表

九、表9 国有资本经营预算支出情况表

十、表10 自治区本级项目绩效目标公开表

十一、表11 自治区对下转移支付项目绩效目标公开表

上述报表详见附件。



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