广西壮族自治区林业基金管理站
2025年单位预算公开
第一部分:单位概况
一、主要职能
(一)林业基金征管和使用。承担全区森林植被恢复费的征收、管理和使用工作。
(二)林业重点工程资金管理和使用。承担全区林业重点工程资金使用和管理的情况检查工作。
二、机构设置情况
公益一类事业单位1个,为参照公务员管理的单位。即:广西壮族自治区林业基金管理站。
第二部分:广西壮族自治区林业基金管理站2025年单位
预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入314.44万元,总预算支出314.44万元,总收入较上年增长32.57万元,增长11%。主要原因是在职和退休人员增加各1人,人员收入经费增长。总支出较上年增长32.57万元,增长11%。主要原因是在职和退休人员增加各1人,人员和公共经费支出预算相应增长。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入314.44万元,总收入较上年增长32.57万元,增长11%。主要原因是在职和退休人员增加各1人,人员收入经费增加。单位收入主要包括:一般公共预算收入314.44万元,占总收入的100%,较上年增加32.57万元,增长11%。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出314.44万元,总支出较上年增长32.57万元,增长11%。主要原因是在职和退休人员增加各1人,人员和公共经费支出预算相应增长。单位支出主要包括:基本支出255.13万元,占本年支出预算83%,较上年增加32.36万元,增长15%。项目支出预算59.31万元,占本年支出预算18%,较上年增加0.21万元,增长0.3%。
四、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年无政府性基金预算。
五、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年无国有资本经营预算。
六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.1万元,与上年持平。具体如下:
(一)因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(二)公务用车购置及运行费2025年预算安排0万元,与上年持平。
(三)公务接待费2025年预算安排0.1万元,与上年持平。
七、机关运行经费安排情况说明
我单位2025年预算安排机关运行经费30.33万元,较上年增长3.35万元,增长1%,主要原因是在职人员增加1人,机关运行经费增加。机关运行经费主要用于为保证日常运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
八、政府采购预算安排情况说明
我单位2025年政府采购预算1.12万元,较上年增加0.72万元,增长180%;变化原因是2025年增加采购中小型办公设备。其中:货物类采购0.82万元,占政府采购预算73%;服务类采购0.3万元,占政府采购预算27%。
九、国有资产占用情况说明
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
十、预算绩效目标情况说明
(一)我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目3个,预算资金59.31万元,绩效目标情况详见报表。
(二)重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
项目实施管理及检查考评 |
46.92 |
通过实施项目实施管理及检查考评工作,实现2025年对涉林业资金检查量不少于资金总额的40%等一系列的措施。年内完成4个二级预算单位的内部审计工作,出具审计报告,并下发整改通知。审计发现问题整改率达到75%以上。
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第三部分:名词解释
一、财政拨款:指自治区财政单位当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
五、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:广西壮族自治区林业基金管理站2025年预算公开报表
表一:部门收支总体情况表
表二:部门收入总体情况表
表三:部门支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表10:本级项目绩效目标公开表
表11:对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
关联文件:
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