广西壮族自治区森林消防装备服务中心
2025年单位预算公开
目 录
第一部分:单位概况
第二部分:消防中心2025年单位预算情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:消防中心2025年单位预算公开报表
第一部分:单位概况
一、单位主要职能
负责森林消防专用设备的分配、供应、调拨等相关服务工作。
二、机构设置情况
我中心内设3个职能科室,分别是综合科、储备科、技术科。
第二部分:消防中心2025年单位预算情况说明
一、单位预算收支增减变化情况说明
我单位总收入230.19万元,总支出230.19万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。总收入较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。总支出较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入230.19万元,较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出230.19万元,较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。主要包括:30101基本工资、30108机关事业单位基本养老保险缴费、30109职业年金缴费、30110职工基本医疗保险缴费、30113住房公积金等。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入230.19万元,总支出230.19万元(不含财政拨款上年未列支结转收支数)。财政拨款总收入较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。财政拨款总支出较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共230.19万元,较上年增长4.77%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。中央提前下达2025年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。具体情况为:
按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:
208社会保障和就业支出26.17万元,占支出总预算11.37%,较上年增加1.91万元,增长7.87%,增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
210卫生健康支出6.55万元,占支出总预算2.85%,较上年增加0.59万元,增长9.89%,增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
213农林水支出186.86万元,占支出总预算81.18%,较上年增加7.05万元,增长3.92%,增长的主要原因是根据实际工作需要增加了储备库的物业管理费等。
221住房保障支出10.62万元,占支出总预算4.61%,较上年增加0.96万元,增长9.94%,增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共150.3万元,较上年增长9.23%,主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。具体情况为:
按照经济分类科目划分,共分为3类;其中:
301工资福利支出129.32万元,占基本支出86.04%,增加11.78万元,增长10.02%,增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
302商品和服务支出11.62万元,占基本支出7.73%,增加0.53万元,增长4.78%,增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
303对个人和家庭的补助支出9.36万元,占基本支出6.23%,增加0.4万元,增长4.46%,增长的主要原因是人员晋升及基本工资调整导致的人员经费支出增加。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.06万元,比2024年降低14.29%,具体如下:
公务接待费2025年预算安排0.06万元,比上年降低14.29%,下降的主要原因是按要求压减支出,过紧日子。
因公出国(境)费2025年预算安排0万元,与上年持平;
公务用车购置2025年预算安排0万元,与上年持平。
公务用车运行维护费2025年预算安排0万元,与上年持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2025年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明。
2025年一般公共预算拨款安排事业单位管理及运行保障经费21.55万元,比2024年增加1.66万元,同比增长8.35%,变动的主要原因是根据实际办公需求,增加了办公设备购置的预算经费。事业单位管理及运行保障经费主要包括:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)政府采购预算安排情况说明。
我单位2025年政府采购预算总金额29.088万元。其中:货物类采购4.05万元、工程类采购0万元、服务类采购25.038万元。较上年相比增长15.02%,增长的主要原因是根据实际办公需求,增加了办公设备购置的预算经费以及物业管理费。
(三)国有资产占用情况说明。
我单位2025年无国有资产占用相关情况。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明。
1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理,涉及自治区本级项目5个,预算资金79.89万元;对下转移支付项目0个,预算资金0万元。绩效目标情况详见报表(敏感涉密项目除外)。
2.重点项目预算绩效目标说明。
项目名称 |
预算数(单位:万元) |
绩效目标 |
森林防火物资调研经费 |
10.098 |
通过开展森林防火物资调研工作,根据调查的数据,进一步科学梳理汇总和深入分析研究,更有选择性和针对性的科学合理储备基层急需的森林防火物资种类和数量,在同等条件下重点支持我区森林消防器材生产企业。 |
第三部分:名词解释
一、财政拨款:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、事业单位管理及运行保障经费:为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。
第四部分:消防中心2025年预算公开报表
表一:单位收支总体情况表
表二:单位收入总体情况表
表三:单位支出总体情况表
表四:财政拨款收支总体情况表
表五:一般公共预算支出情况表
表六:一般公共预算基本支出情况表
表七:财政拨款“三公”经费、会议费和培训费
表八:政府性基金预算支出情况表
表九:国有资本经营预算支出情况表
表十:自治区本级项目绩效目标公开表
表十一:自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
上述报表详见附件。
关联文件:
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